Management canal plus
Par Andrea • 21 Août 2018 • 908 Mots (4 Pages) • 606 Vues
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Le 12/07 : Achat de fournitures administratives payées au comptant 95€
Le 17/07 : Vente de marchandises à un montant de 850€. Les marchandises seront réglées à la fin du mois
Le 23/07 : Achat d’un ordinateur portable: 950€ paiement par chèque
ANNEXE 3 : EXTRAIT DU PLAN COMPTABLE UTILISE PAR L’ENTREPRISE LADRES
101 Capital
6061- Fournitures non stockables (eau, énergie)
164- Emprunt auprès d’établissement de crédit
6064- Fournitures administratives
2154- Matériel industriel (machines)
607- Achat de marchandises
2182- Matériel de transport
613 - Locations
2183- Matériel informatique
616- Assurance
370 - Stock de marchandises
626- Frais postaux et télécommunication
401- Fournisseur
641- Rémunération du personnel
411-Client
661- Charges d’intérêts
43- Organismes sociaux
707- Vente de marchandises
512- Banque
- Enregistrer les opérations de la société LADRES au journal à l’aide des annexe 1 et 2 (vous ne tiendrez pas compte de la TVA)
- Etablir le grand livre de la société en reportant dans un premier temps les soldes du 30 juin déterminés dans la partie 1
NB : Les comptes de charges et d’actif présentent en général un solde débiteur ; les comptes de produits et de passif, un solde créditeur
- Calculer les soldes finaux et établir la balance
- Etablir les documents de synthèse
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CAS DE SYNTHESE 2
L’entreprise SPORTY est spécialisée dans la revente en gros d’article de sport.
Elle vous présente sa balance au 01/01/N
Intitulé
Solde débiteur
Solde créditeur
101- Capital
20 000
164- Emprunt
30 000
2154 – Matériel industriel
16 000
2184 - Mobilier
4 000
370 – Stock de marchandises
38 000
401 - Fournisseur
16 000
404- Fournisseur d’immo
411 – Client
3 500
512 – Banque
4 300
530 - Caisse
200
607 – Achats de marchandises
707 – Ventes de marchandises
Les opérations du mois de septembre sont les suivantes
12/09 : Réception de la facture A1 du fournisseur MIKA concernant l’achat du vêtement de sport 550€
15/09 : Ventes de la semaine au comptant par chèque 4 000€
16/09 : Reçu chèque du client SHOWRUN 2 500€
17/09 : Vente à crédit au client PENTATHLON pour un montant de 10 400€
18/09 : Reçu facture du fournisseur OMBRO pour l’achat d’une machine à flocage 4 500€
19/09 : Achat de chaussures de sport au comptant pour un montant de 3 500€
20/09 : Paiement du fournisseur MIKA
21/09 : Paiement du fournisseur OMBRO
22/09 : Reçu règlement du client PENTATHLON
- Enregistrer les opérations au journal (vous ne tiendrez pas compte de la TVA)
- Reporter dans les comptes schématiques les soldes de la balance ainsi que les opérations du mois de septembre
- Présenter la balance au 30/09
- Présenter les documents de synthèse
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